Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialATADURA CREPE20X1,8 13F C/ 12 UNI80,0000R$ 35,60R$ 1.139,20
MaterialNEOMICINA - BACITRICINATUBO 10 G50,0000R$ 10,19R$ 203,80
MaterialTERMOMETROMAX/ MIN DIGITAL10,0000R$ 761,25R$ 3.045,00
MaterialCAIXA TERMICAAZUL C/ TERMOMETRO DIGITAL ALCA SUPERIOR 15 LITROS4,0000R$ 1.620,00R$ 2.592,00
MaterialAGULHA 25X7C/ 100 UND10,0000R$ 31,00R$ 310,00
MaterialCOMPRESSA DE GAZE CIRURGICA7,5CMX7,5CM 11F C/ 500 UND100,0000R$ 78,00R$ 3.120,00
MaterialCURATIVOHIDROCOLOIDE 15X20CM10,0000R$ 136,57R$ 546,28
MaterialEMBALAGEM P/ESTERILIZACAO150MMX20CM BOBINA15,0000R$ 238,00R$ 1.428,00
MaterialFITAMICROPORE 5CMX10M50,0000R$ 24,00R$ 480,00
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,5 (O PRODUTO DEVERA ESTAR DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE)LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,520,0000R$ 6,80R$ 136,00
MaterialPOMADA HIDROGELAMORFO C/ ALGINATO30,0000R$ 85,94R$ 1.031,28
MaterialSERINGA DESCARTAVEL 05 ML 400,0000R$ 1,35R$ 216,00
MaterialSERINGA DESCARTAVEL 3 ML 400,0000R$ 0,92R$ 147,20
MaterialSCALP Nº23 50,0000R$ 0,93R$ 18,60
MaterialATADURA CREPE10X1,80 13F C/12 UNI80,0000R$ 22,20R$ 710,40
MaterialAGULHA DESCARTAVEL 40X1,2CAIXA COM 100 UNIDADES.10,0000R$ 31,00R$ 124,00
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7 0 20,0000R$ 6,80R$ 54,40
MaterialLUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6 5 20,0000R$ 6,80R$ 54,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/12/2022 0010212/2022 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 9.962,96
20/01/2023 0000325/2023 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 4.683,20
23/01/2023 0000474/2023 Original002 - ATENCAO BASICAR$ 710,40
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/01/2023 0010212/2022 0000428/2023 OriginalRestos a Pagar Processados002 - ATENCAO BASICAR$ 9.962,96
24/01/2023 0000325/2023 0000433/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ATENCAO BASICAR$ 4.683,20
07/02/2023 0000474/2023 0000708/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - ATENCAO BASICAR$ 710,40
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS