Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialESPONJA PARA BANHO INFANTILESPONJA PARA BANHO INFANTIL10,0000R$ 1,70R$ 17,00
MaterialDESODORANTE SANITARIOTIPO ESTOJO COM SUPORTE BACTERIOSTATICO E REFIL PESANDO APROXIMADAMENTE 25G10,0000R$ 1,15R$ 11,50
MaterialESPONJA DUPLA FACEESPONJA, dupla face, 75 X 110mm, sem resina sintetica, para uso geral de limpeza: Um lado, esponja macia para superficies delicadas, coloracao amarela. O outro lado, esponja abrasiva para limpeza pesada, coloracao verde. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante,embalagem c/4 unidades.10,0000R$ 1,56R$ 15,60
MaterialGUARDANAPOGUARDANAPO DE MESA C/5010,0000R$ 0,84R$ 8,40
MaterialALCOOL LIQUIDO GRADUACAO ALCOOLICA DE 92 8ºALCOOL LIQUIDO, GRADUACAO ALCOOLICA DE 92,8º: ACONDICIONADO A EMBALAGEM DE 1 LITROONDICIONADO A EMBALAGEM DE 1 LITRO12,0000R$ 5,55R$ 66,60
MaterialAGUA SANITARIAAQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS DO PRODUTO COM COMPOSICAO CLORO ATIVO DE 2 A 2 5 PP COM TAMPA ROSCAVEL 1ª LINHA CONTATO DO CENTRO DE INTOXICACAO E CODIGO DE BARRAS NO ROTULO, SUPERIOR A GLOBO OU SANTA CLARA.36,0000R$ 2,95R$ 106,20
MaterialVASSOURA DE GARRAFA PET REDONDA RECICLAVEL 6,0000R$ 14,80R$ 88,80
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/07/2018 0004896/2018 Original002 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIALR$ 314,10
23/07/2018 0004896/2018 Original002 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIALR$ 314,10
23/07/2018 0004896/2018 Original002 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIALR$ 314,10
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
28/09/2018 0004896/2018 0006905/2018 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIALR$ 314,10
28/09/2018 0004896/2018 0006905/2018 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIALR$ 314,10
28/09/2018 0004896/2018 0006905/2018 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIALR$ 314,10
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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