| |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000017/2025 | 0002769/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE PRODUTOS COM RODO, BALDE PLASTICO E VASSOURA EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | PAULO RIBEIRO DA SILVA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 48.417.507/0001-71 | R$ 816,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 09/04/2025 | 0000026/2024 | 0002768/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE TONER EM ATENDIMENTO A MANUT. ATIVIDADES SEC. AGRIC.PEC. INDUST. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO. | VANILSON JULIANO CORDEIRO - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 08.747.981/0001-47 | R$ 146,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000095/2023 | 0002757/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CHACARA. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO E ORD SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. | MARIA APARECIDA ROCHA MACHADO CPF 806.628.116-15 - ME | 17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 12.117.658/0001-67 | R$ 4.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000017/2025 | 0002756/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, DESTE MUNICIPIO. | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 00.974.660/0001-73 | R$ 65,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000035/2024 | 0002755/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICICPIO. | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 00.974.660/0001-73 | R$ 74,13 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000035/2024 | 0002754/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 00.974.660/0001-73 | R$ 244,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000035/2024 | 0002753/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, DESTE MUNICIPIO. | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 00.974.660/0001-73 | R$ 1.061,19 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000026/2024 | 0002752/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE MATERIAIL EXPEDIENTE COMO TONER E GARRAFA DE TINTAS PARA IMPRESSORA. EM MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL, DESTE MUNICIPIO. | BRUNO SANTOS MORAES - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 08.491.760/0001-50 | R$ 608,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000035/2024 | 0002751/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A MANUT. DA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO E PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 00.974.660/0001-73 | R$ 205,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/04/2025 | 0000035/2024 | 0002750/2025 | EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A CASA DE APOIO DE BH. EM MAUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DESTE MUNICICPIO. | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 00.974.660/0001-73 | R$ 157,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |